根据第13和15(d)条提交的年度报告

所得税(表)

v3.19.3.a.u2
所得税(表)
12个月结束
2019年12月31日
所得税或有税〔分项〕  
估价津贴摘要[表格文字组]
估值津贴的变动情况如下:
 
 
(百万)
 
 
2019
 
2018
 
2017
年初余额
 
1,287.3

 
1983年1。

 
3095年1。

估值津贴的变动:
 
 
 
 
 
 
计入所得税费用(收益)
 
(846.0
 
(691.3
 
(1,120.0
其他综合收益中的递延资产变动
 
- - - - - -

 
(4.5
 
(9.8
取得非控制权益
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
17.8

年末余额
 
441.3

 
1,287.3

 
1983年1。


国内外税前收入表[表格正文]
所得税前持续经营所得 包括以下组成部分:
 
 
(百万)
 
 
2019
 
2018
 
2017
皇冠体育官网
 
311.9

 
565.0

 
90.7

外国
 
0.2

 
(0.3
 
17.5


 
312.1

 
564.7

 
108.2


所得税费用(收益)组成部分明细表[附表]
持续经营的所得税准备(福利)的组成部分包括:
 
 
(百万)
 
 
2019
 
2018
 
2017
当期计提(福利):
 
 
 
 
 
 
皇冠体育官网联邦
 
(0.7
 
(0.5
 
(252.6
皇冠体育官网州和地方
 
0.1

 
- - - - - -

 
(0.1
外国
 
0.2

 
0.7

 
0.3

 
 
(0.4
 
0.2

 
(252.4
递延拨备(福利):
 
 
 
 
 
 
皇冠体育官网联邦
 
18.0

 
(475.4
 
- - - - - -

持续经营的所得税计提(收益)总额
 
17.6

 
(475.2
 
(252.4

有效所得税率调整表[表格文本组]
我们按皇冠体育官网联邦法定税率计算的持续经营所得税对账如下:
 
 
(百万)
 
 
2019
 
2018
 
2017
按皇冠体育官网法定税率纳税
 
65.5

 
21.0
 
118.6

 
21.0
 
37.9

 
35.0
增加(减少)的原因:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
损耗超过成本损耗的百分比
 
(49.3
 
(15.8
 
(54.6
 
(9.7
 
(61.6
 
(56.9
税法变更的影响——递延税的重新计量
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
407.5

 
376.6

卢森堡法人减少
 
846.0

 
271.1

 
161.7

 
28.6

 
- - - - - -

 
- - - - - -

估价津贴发放:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
税法变更-递延税的重新计量
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(407.5
 
(376.6
本年活动
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(79.6
 
(14.1
 
(469.8
 
(434.2
释放皇冠体育官网估值津贴
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(460.5
 
(81.5
 
- - - - - -

 
- - - - - -

AMT的废除
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(235.3
 
(217.5
卢森堡法人减少
 
(846.0
 
(271.1
 
(161.7
 
(28.6
 
- - - - - -

 
- - - - - -

国外业务的影响
 
0.2

 
0.1

 
0.1

 
- - - - - -

 
477.9

 
441.7

其他项目净额
 
1.2

 
0.4

 
0.8

 
0.2

 
(1.5
 
(1.4
计提所得税费用(收益)和实际所得税税率,包括离散项目
 
17.6

 
5.7
 
(475.2
 
(84.1
) %
 
(252.4
 
(233.3
) %

持续经营以外的所得税披露文本块[表格文本块]
除持续经营业务外,所得税的组成部分如下:
 
 
(百万)
 
 
2019
 
2018
 
2017
其他综合收益:
 
 
 
 
 
 
退休后福利责任
 
11.4

 
3.6

 
- - - - - -

衍生金融工具未实现净亏损
 
0.1

 
0.7

 
- - - - - -

总计
 
11.5

 
4.3

 
- - - - - -


递延税项资产及负债表[表格文本组]
我们递延税项资产和负债的重要组成部分如下:
 
 
(百万)
 
 
2019
 
2018
递延税项资产:
 
 
 
 
营业亏损及其他结转
 
794.9

 
2,118.8

养老金和OPEB负债
 
113.7

 
102.8

递延收入
 
25.2

 
23.3

不动产、厂房、设备及矿业权
 
1.4

 
13.3

州和地方
 
71.0

 
68.2

其他负债
 
45.1

 
48.4

计提估值前的递延税项资产总额
 
1,051.3

 
2,374.8

递延税项资产估值备抵
 
(441.3
 
(1287年3
递延税项资产净值
 
610.0

 
1,087.5

递延所得税负债:
 

 

合伙投资
 
(136.8
 
(141.2
公司间的笔记
 
- - - - - -

 
(465.7
其他资产
 
(13.7
 
(15.8
递延所得税负债合计
 
(150.5
 
(622.7
递延税项资产净值
 
459.5

 
464.8


未确认的税收优惠前滚时间表[表格文本块]
未确认税收优惠期终金额核对如下:
 
 
(百万)
 
 
2019
 
2018
 
2017
1月1日未确认的税收优惠余额
 
29.0

 
33.5

 
30.7

上年度税务职位的增加(减少)
 
0.2

 
0.1

 
(2.8
增加本年度的税务职位
 
- - - - - -

 
3.6

 
4.5

定居点
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
1.0

诉讼时效的失效
 
- - - - - -

 
(8.2
 
- - - - - -

其他
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
0.1

截至12月31日未确认的税收优惠余额
 
29.2

 
29.0

 
33.5